Müşteri tarafından ödenen kargo ücretleri
Ben şu anda KDV mükellefi olan bir işletmeciyim ve önümüzdeki yıl (2013) tekrar 19. Madde UStG'ye göre KDV muafiyetiyle çalışabilmek için bu yıl (2012) ciromu 17500,01 Euro'nun altında tutmam gerektiğinden emin olmak istiyorum. Eğer doğru bilgilendirildiysem, bunun için bu yıl (2012) ciromu 17500 Euro'nun altında tutmam gerekiyor (İşletmem uzun süredir devam ediyor ve 2011 yılında cirom 17500 Euro'nun üzerindeydi, bu yüzden 2012'de KDV mükellefi oldum ve gönüllü değilim). Sorunum: Bilgisayar cihazlarını tamir ediyorum ve neredeyse hiç malzeme masrafım yok. Tamir edilmesi gereken bu cihazlar genellikle posta veya HLG ile bana Almanya'nın genelinden gönderiliyor, yani Flensburg ve Passau arasında, Aachen ve Görlitz arasında normal gönderim yoluyla. Genellikle HLG ile geri gönderiyorum, çünkü orada KDV'yi belirtiliyor. Gönderim maliyetlerini her zaman ayrı olarak, yani tamir ücretime ek olarak ödüyorum ve bu maliyetleri her zaman faturamda ayrı olarak belirtiyorum.
Şimdi burada sorum:
Bu ekstra belirtilmiş gönderi miktarını kendi cirom olarak mı değerlendirmem gerekiyor ve böylece 17500 Euro sınırına dahil etmeli miyim yoksa miktarı her zaman nötr bir ödeme olarak mı görmeliyim? Eğer böyleyse, hangi yasalara dayanabilirim? (Benimle ilgili vergi dairesi pek parlak memurlara sahip değil. Ben şikayet etmezsem eğer, genellikle basit konuları yanlışlıkla benim aleyhime karıştırıyorlar.)
Eğer gönderim maliyetleri için KDV'yi tabii ki ÖTV olarak kullanamamam gerekiyorsa bana katılıyor musunuz, ya da belki yapabilirim? Gönderim için tüm belgeler bende mevcut, bunları müşterilerime tekrar göndermeli miyim yoksa sadece faturalarımda KDV'si belirtilen gönderim hizmetini vermeye devam etmem yeterli mi? Kesin bir yanıt için şimdiden teşekkür ederim.