Отчет о доходах и расходах - Налог на добавленную стоимость
Здравствуйте,
у меня есть вопрос по следующей теме:
Обстоятельства:
В 2013 году я получил счет за иное налогооблагаемое внутри страны предоставление услуг от предприятия, зарегистрированного в остальной части территории Общества (§ 13b Abs. 1 UStG). Таким образом, я был должником по налогу как получатель услуг, и соответственно заявил это в налоговой декларации по НДС. В то же время, я сделал эту сумму как налог на добавленную стоимость из услуг в соответствии с § 13b UStG.
Вопрос/Проблема:
Как фрилансер, я составляю сведения о доходах и расходах. При заполнении дополнения EÜR я задаюсь вопросом, где и в каком виде этот факт должен быть отражен. Это же нейтральный процесс. Я думал внести налог на добавленную стоимость, задолженный мной как получателем услуг, в строку 14, позицию 140, и внести налог на добавленную стоимость в строку 48, строку 185.
Каков правильный порядок действий? Я буду рад получить ответ.