Как мне поступить, если моя компания работает за границей и должна платить налог на прибыль?
Ноябрь 4, 2023 | 40,00 EUR | отвечено Ulrike Voigt
Уважаемый налоговый консультант,
меня зовут Томас Бергманн, и я управляю средним предприятием, которое действует за границей. За последние годы мы расширили свой бизнес на международном уровне и сейчас активно работаем в нескольких странах. В связи с этим расширением мы сталкиваемся с задачей уплаты корпоративного налога в различных странах.
До сих пор мы сосредотачивались исключительно на налоговой обязанности в Германии и хорошо знакомы с правилами. Однако для нас налоговые нормы за границей в значительной степени неизвестны, и мы не уверены, как действовать в этой ситуации.
Нас беспокоит возможность двойного налогообложения или то, что мы не используем налоговые льготы в полной мере. Мы хотим убедиться, что мы действуем правильно и эффективно в каждой стране, чтобы минимизировать финансовые риски и сохранить нашу конкурентоспособность.
Можете ли вы, пожалуйста, пояснить нам, какие шаги нам нужно предпринять, чтобы уплатить корпоративный налог за границей? На что следует обратить внимание, и как мы можем гарантировать, что наши налоговые аспекты настроены оптимально? Существуют ли способы избежать двойного налогообложения и какие налоговые льготы мы можем использовать, если возможно?
Заранее спасибо за вашу поддержку и консультации.
С уважением,
Томас Бергманн
Уважаемый господин Бергманн,
Благодарим Вас за запрос относительно налогообложения юридических лиц за рубежом. Понятно, что как среднее предприятие с международной деятельностью, Вы сталкиваетесь с вызовом соблюдения налоговых законов в разных странах. Для того чтобы обеспечить правильное и эффективное налогообложение, необходимо учесть несколько шагов.
Прежде всего, важно ознакомиться с налоговыми правилами в каждой стране, в которой ваше предприятие активно. Каждая страна имеет свои собственные правила налогообложения юридических лиц, которые могут отличаться по ставкам налогов, срокам и обязанностям по уплате. Поэтому рекомендуется обратиться к местному налоговому консультанту, который поможет вам выполнить налоговые обязанности.
Для того чтобы избежать двойного налогообложения, следует проверить, существуют ли договоры об избежании двойного налогообложения между Германией и странами, в которых действует ваше предприятие. Эти договоры урегулируют, какая страна имеет право налогообложения определенных доходов и как можно избежать двойного налогообложения.
Кроме того, вы можете воспользоваться налоговыми льготами, например, реинвестируя прибыль в страны с более низкими налоговыми ставками или воспользовавшись налоговыми поощрениями для определенных инвестиций. Также может быть целесообразно разработать международную налоговую структуру, которая позволит вам оптимально использовать налоговые льготы и минимизировать риски.
В целом, рекомендуется разработать всестороннее налоговое планирование для вашего международного бизнеса, чтобы обеспечить оптимальное налогообложение и сохранить вашу конкурентоспособность. Опытный налоговый консультант может помочь вам принять правильные шаги и воспользоваться налоговыми льготами, доступными вам.
Надеюсь, что эта информация будет полезной для вас, и я готов ответить на ваши дополнительные вопросы.
С уважением,
Ульрике Фойгт
Интересует ли вас этот вопрос также?